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附件3:2009年上海市区县局(产业)工会经费审查工作规范化考核数据表
填报单位(盖章)__________________
一级指标 | 主要观测点 | 数据情况 |
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一、组织建设25分 | 1.1.1区县局(产业)工会定期听取经审工作汇报 | 是 | | 否 | |
1.1.2经审会主任参加主席办公会、常委会 | 是 | | 否 | |
1.1.3经审会副主任和经审办主任列席或参加有关会议 | 是 | | 否 | |
1.2.1经审会委员占同级工会委员比例 | 工会委员数 | | 经审委员数 | | 比例 | |
1.2.2经审会按时换届做到与工会委员会“三同时” | 是 | | 否 | |
1.3.1经审会主任 | 是否领导职数 | | 是否同级副职 | |
1.3.2经审办主任 | 是否部门正职 | | 是否部门副职 | |
1.3.3经审委员具有审计或财务从业资格人员数 | 具有资格人数 | |
1.4.1参加经审岗位培训 | 取得岗位证书人数 | |
1.4.2自办、联合办培训 | 办班期数 | | 参加人次 | |
1.5.1区、县总工会建立经审办,局(产业) 工会配备本级经审干部 | 是 | | 否 | |
1.5.2基层工会经审组织组建率 | 工会组织数 | | 应建经审会数 | | 已建经审会数 | |
二、规章制度10分 | 2.1.1上海市总工会关于加强经费审查监督工作的意见 | 是 | | 否 | |
2.1.2贯彻落实对同级、对下一级审计办法 | 是 | | 否 | |
2.1.3审计业务操作规范 | 是 | | 否 | |
2.2.1制定对下一级工会经审工作规范化建设标准或实施细则 | 是 | | 否 | |
2.2.2制度健全 | 是 | | 否 | |
三、审查审计38分 | 3.1.1经审会向工会代表大会或向全委会报告工作 | 宣读报告 | | 印发报告 | | 未作报告 | |
3.2.1经审会审查本级工会经费预算 | 是 | | 否 | |
3.2.2上报经审会审查后的区县局工会财务预决算报表 | 是 | | 否 | |
3.2.3经审会全体会议审查上半年预算执行情况 | 是 | | 否 | |
| 3.2.4经审会会议审议下级经审工作考核评比情况 | 是 | | 否 | |
三、审查审计38分 | 3.3.1本级工会经费预算执行情况审计出具审计意见书 | 是 | | 否 | |
3.3.2直属企事业单位审计,每年审计覆盖面 | 直属单位数 | | 审计数 | |
3.3.3开展对本级领导干部及直属企事业单位负责人离任经济责任审计 | 有否 | | 是否审计 | |
3.3.4基本建设和维修改造工程审计覆盖面 | 有否 | | 审计项目总金额 | | 核减金额 | |
3.3.5专项资金审计 | 有否 | | 应审项目数 | | 审计项目数 | |
3.4.1对下一级财务收支审计 | 应审单位数 | | 审计单位数 | |
3.4.2开展计拨工会经费审计工作 | 是 | | 否 | |
3.4.3上报查出漏欠数和入库数 | 漏欠数 | | 入库数 | |
3.4.4查补入库率 | 入库数 | | 入库率 | |
3.4.5上报查出挽回损失数 | 挽回损失数 | |
3.5.1市总审计后督促整改 | 是 | | 否 | |
3.5.2对同级工会审计后督促整改 | 是 | | 否 | |
四、业务建设 10分 | 4.1.1报告本系统工会经济案件和重大财产损失情况 | 有否 | | 是否上报 | |
4.1.2向市总备案同级工会审计报告和主席离任报告 | 有否 | | 是否备案 | |
4.2.1调查报告、经审研究论文或经审信息报市总经审办 | 有否 | | 上报篇数 | |
4.3.1 对下一级工会经审工作按照考核办法进行考核 | 是 | | 否 | |
五、经费设备 12分 | 5.1.1经审专用经费 | 财务基金金额 | | 经审专用经费额 | |
5.1.2经审办公室办公经费 | 有否 | | 预算金额 | | 决算金额 | |
5.2.1信息管理软件使用 | 使用 | | 未使用 | |
5.2.2实务审计软件使用 | 使用 | | 未使用 | |
六、工作创新 5分 | 6.1.1在全市工会经审工作中率先开展的特色工作 | 名称 | |