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自查人签字: 审核人签字:
附件2
厉行节约专项治理自查情况登记表
填表单位(盖章): 填表时间: 年 月 日
序
号
| 项 目
| 2009年按规定应压缩到金额(万元)
| 2009年实际发生金额(万元)
| 是否达到中央压缩要求
| 未达标原因及整改措施(可附材料说明)
| 2010年计划控制目标(万元)
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1
| 车辆购置及运行费用支出情况
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2
| 公务接待费用支出情况
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3
| 用电、用油、用水支出情况
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4
| 公文、文件、通信费用支出情况
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5
| 财务管理
制度执行
情 况
| 预算外资金是否纳入预算管理
| 是否存在挪用其他专项资金行为
| 是否向下属机构和地方集资
| 是否执行定点接待、按规定标准接待
| 需要说明的情况及整改措施
(可附材料说明)
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公务接待费用在财务上是否单独列项
| 是否存在违反“收支两条线”制度、私设账户、公款私存、滥发津贴、补贴、奖金等情况
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6
| 车辆管理
制度执行
情 况
| 是否执行配备、更换公车备案制度
| 是否实行政府采购购置公务用车
| 节假日是否严格执行公务车辆封存制度
| 需要说明的情况及整改措施
(可附材料说明)
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是否存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为
| 是否存在超编制配备公务用车行为
| 是否存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为
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